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內部審計實務操作從入門到實戰
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內部審計是現代審計的重要組成部分,是企業內部經濟監督的一種形式。企業內部審計是指企業內部審計機構依照國家有關法規和企業有關規章制度,對企業(包括投資的企業、承包租賃的企業)和各部門的財務收支及其經濟活動的真實性、合法性、合理性和有效性進行獨立審計,對企業安排工作的落實情況進行審計監察。加強企業內部審計是企業改善管理、防范風險的有效途徑,有助于管理者有效地發現企業管理中的薄弱環節,對企業經濟目標的實現、經濟效益的提高具有十分重要的意義。《內部審計實務操作從入門到實戰》共分為3篇:第1篇是理論基礎,通過介紹內部審計的發展歷史逐步引入內部審計的準則體系和基本理論;第2篇是審計實踐,按審計流程介紹了內部審計實務操作方法;第3篇是案例示范,通過實務案例讓讀者了解在內部審計的實際操作中可能遇到的情形。本書的每一章通過一個案例導入,論述透徹,對內部審計人員的日常審計工作內容、工作方法和工作技巧等進行了系統的介紹?!秲炔繉徲媽崉詹僮鲝娜腴T到實戰》可作為內部審計實操的培訓用書,也可作為工具書,供相關人員在實際工作中查閱。

惠增強編著 ·統計 ·20萬字

風險導向內部審計實務指南
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隨著我國經濟發展日新月異,內部審計在國民經濟發展中的監督作用也日益增強。但是在實務中,仍有部分內部審計人員對內部審計的風險導向、問題導向、制度基礎導向的理解不夠透徹;部分內部審計組織仍以傳統的財務收支審計為主,在制訂年度內部審計計劃時未系統考慮組織風險。如何適應組織的發展,幫助組織加強內部控制和風險管理,從而助力組織實現增值,是內部審計人員要思考和面對的問題。本書由具有二十多年審計實務經驗的一線審計專業人士傾情打造,書中深入淺出地介紹了內部審計的發展機遇和風險導向內部審計的思維模式;同時還詳細介紹了在年度內部審計計劃制訂階段、內部審計項目準備階段、內部審計實施階段、內部審計報告及整改階段,如何以風險為導向制訂計劃、進行審前調查、發現問題、進行審計溝通,如何形成有價值的審計報告、提出審計建議和利用審計結果,并且提供了作者在工作實踐中梳理總結的大量的制度、流程、表單和模板等。本書適合企業內部審計人員、會計師事務所審計人員、企業風險管理人員、企業財務人員、企業舞弊調查相關人員閱讀和使用。

付淑威 ·統計 ·10.8萬字

大數據搜索與挖掘及可視化管理方案 :Elastic Stack 5:Elasticsearch、Logstash、Kibana、X-Pack、Beats (第3版)
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對大數據的搜索、挖掘、可視化以及集群管理,在當今的“互聯網+”時代是很有必要的。本書的分布式大數據搜索、日志挖掘、可視化、集群監控與管理等方案是基于ElasticStack5而提出的,它能有效應對海量大數據所帶來的分布式數據存儲與處理、全文檢索、日志挖掘、可視化、集群管理與性能監控等問題。構建在全文檢索開源軟件Lucene之上的Elasticsearch,不僅能對海量規模的數據完成分布式索引與檢索,還能提供數據聚合分析;Logstash能有效處理來源于各種數據源的日志信息;Kibana是為Elasticsearch提供數據分析的Web接口,可使用它對數據進行高效的搜索、可視化、分析等操作;XPack監控組件可通過Kibana監控集群的狀態;Beats是采集系統監控數據的代理。了解基于ElasticStack5的各相關組件并掌握它們的基本使用方法和技巧,對于大數據搜索與挖掘及管理是很有必要的。和第1版、第2版相比,本書力求反映基于ElasticStack5架構的最新成果,內容新穎,強調實踐。本書可為高等學校相關專業(如計算機科學與技術、軟件工程、物聯網、信息管理與信息系統、數據科學與大數據技術)學生的學習和科研工作提供幫助,同時對于從事大數據搜索與挖掘、日志分析、信息可視化、集群管理與性能監控的工程技術人員和希望了解網絡信息檢索技術的人員也具有較高的參考價值和工程應用價值。

高莘 ·統計 ·11.8萬字

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