- 內部控制審計實務指南
- 高雅青等主編
- 447字
- 2024-03-26 15:40:10
內容提要
內部控制是企業的一項重要管理活動。近年來,各國政府監管機構、企業界和會計職業界對內部控制的重視程度日益提升,企業內部控制審計業務由原來的一次性業務或面向少數企業的業務變成了與財務報表審計一樣的經常性業務。而對于如何做好內部控制審計,很多審計人員仍舊不得其法,本書便是一部內部控制審計實務指南。
本書匯集了作者團隊在內部控制審計領域多年積累的豐厚理論研究成果和豐富實踐經驗。在介紹了一些內部控制審計的基礎知識后,本書詳細論述了整體層面內部控制審計、資金活動內部控制審計、采購業務內部控制審計、資產管理內部控制審計、銷售業務內部控制審計、工程項目內部控制審計、財務報告內部控制審計、全面預算內部控制審計、合同管理內部控制審計、信息系統內部控制審計的實務及案例。作者以深入淺出的方式介紹了內部控制審計的具體流程與方法,并輔以案例解析,帶領讀者充分透視內部控制審計,全面掌握內部控制審計實戰技巧。
本書適合審計機關、內部審計機構、社會審計機構及其人員,內部控制與風險管理人員、咨詢人員等閱讀和使用。