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統(tǒng)計(jì)理論與實(shí)務(wù)(第二版)
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本書內(nèi)容主要包括四部分:統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)整理、統(tǒng)計(jì)分析,以及常用的統(tǒng)計(jì)軟件。統(tǒng)計(jì)調(diào)查和整理主要介紹如何搜集、整理數(shù)據(jù)信息的理論與方法,包含統(tǒng)計(jì)調(diào)查和整理方案制定、調(diào)查問卷設(shè)計(jì)、常用的調(diào)查方法,以及統(tǒng)計(jì)分組、次數(shù)分配、統(tǒng)計(jì)圖表設(shè)計(jì)等;統(tǒng)計(jì)分析重點(diǎn)介紹綜合指標(biāo)、抽樣推斷、因素分析、相關(guān)與回歸分析等各種分析方法的原理、特點(diǎn)及應(yīng)用,以及統(tǒng)計(jì)預(yù)測與決策的定性、定量預(yù)測決策方法。常用的統(tǒng)計(jì)分析軟件是應(yīng)大數(shù)據(jù)要求新增內(nèi)容,主要介紹如何利用SPSS軟件和R軟件進(jìn)行統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的搜集、整理、分析。本書融入大數(shù)據(jù)對統(tǒng)計(jì)技術(shù)的新要求,選取典型案例和最新國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T4754—2017)等相關(guān)資料,并結(jié)合常用統(tǒng)計(jì)軟件對大數(shù)據(jù)進(jìn)行分析處理。各章設(shè)計(jì)有學(xué)習(xí)目標(biāo)、本章小結(jié)、思考與練習(xí)、綜合實(shí)訓(xùn)等內(nèi)容,方便教與學(xué)。本書有配套的電子教案,可在化學(xué)工業(yè)出版社的官方網(wǎng)站上下載。本書適合于高等院校經(jīng)貿(mào)專業(yè)、金融專業(yè)、財會專業(yè)的學(xué)生作教材使用,也可作為從事統(tǒng)計(jì)工作人員的參考讀物。

李國莉主編 ·統(tǒng)計(jì) ·15.5萬字

內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)操作從入門到實(shí)戰(zhàn)
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內(nèi)部審計(jì)是現(xiàn)代審計(jì)的重要組成部分,是企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的一種形式。企業(yè)內(nèi)部審計(jì)是指企業(yè)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)依照國家有關(guān)法規(guī)和企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度,對企業(yè)(包括投資的企業(yè)、承包租賃的企業(yè))和各部門的財務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動的真實(shí)性、合法性、合理性和有效性進(jìn)行獨(dú)立審計(jì),對企業(yè)安排工作的落實(shí)情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察。加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)是企業(yè)改善管理、防范風(fēng)險的有效途徑,有助于管理者有效地發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理中的薄弱環(huán)節(jié),對企業(yè)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)、經(jīng)濟(jì)效益的提高具有十分重要的意義。《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)操作從入門到實(shí)戰(zhàn)》共分為3篇:第1篇是理論基礎(chǔ),通過介紹內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展歷史逐步引入內(nèi)部審計(jì)的準(zhǔn)則體系和基本理論;第2篇是審計(jì)實(shí)踐,按審計(jì)流程介紹了內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)操作方法;第3篇是案例示范,通過實(shí)務(wù)案例讓讀者了解在內(nèi)部審計(jì)的實(shí)際操作中可能遇到的情形。本書的每一章通過一個案例導(dǎo)入,論述透徹,對內(nèi)部審計(jì)人員的日常審計(jì)工作內(nèi)容、工作方法和工作技巧等進(jìn)行了系統(tǒng)的介紹。《內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)操作從入門到實(shí)戰(zhàn)》可作為內(nèi)部審計(jì)實(shí)操的培訓(xùn)用書,也可作為工具書,供相關(guān)人員在實(shí)際工作中查閱。

惠增強(qiáng)編著 ·統(tǒng)計(jì) ·20萬字

風(fēng)險導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)實(shí)務(wù)指南
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隨著我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展日新月異,內(nèi)部審計(jì)在國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的監(jiān)督作用也日益增強(qiáng)。但是在實(shí)務(wù)中,仍有部分內(nèi)部審計(jì)人員對內(nèi)部審計(jì)的風(fēng)險導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、制度基礎(chǔ)導(dǎo)向的理解不夠透徹;部分內(nèi)部審計(jì)組織仍以傳統(tǒng)的財務(wù)收支審計(jì)為主,在制訂年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃時未系統(tǒng)考慮組織風(fēng)險。如何適應(yīng)組織的發(fā)展,幫助組織加強(qiáng)內(nèi)部控制和風(fēng)險管理,從而助力組織實(shí)現(xiàn)增值,是內(nèi)部審計(jì)人員要思考和面對的問題。本書由具有二十多年審計(jì)實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)的一線審計(jì)專業(yè)人士傾情打造,書中深入淺出地介紹了內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展機(jī)遇和風(fēng)險導(dǎo)向內(nèi)部審計(jì)的思維模式;同時還詳細(xì)介紹了在年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃制訂階段、內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目準(zhǔn)備階段、內(nèi)部審計(jì)實(shí)施階段、內(nèi)部審計(jì)報告及整改階段,如何以風(fēng)險為導(dǎo)向制訂計(jì)劃、進(jìn)行審前調(diào)查、發(fā)現(xiàn)問題、進(jìn)行審計(jì)溝通,如何形成有價值的審計(jì)報告、提出審計(jì)建議和利用審計(jì)結(jié)果,并且提供了作者在工作實(shí)踐中梳理總結(jié)的大量的制度、流程、表單和模板等。本書適合企業(yè)內(nèi)部審計(jì)人員、會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)人員、企業(yè)風(fēng)險管理人員、企業(yè)財務(wù)人員、企業(yè)舞弊調(diào)查相關(guān)人員閱讀和使用。

付淑威 ·統(tǒng)計(jì) ·10.8萬字

內(nèi)部審計(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型:方法論與實(shí)踐
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這是一部從方法論和業(yè)務(wù)實(shí)操的角度講解內(nèi)部審計(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的著作。4位作者在內(nèi)部審計(jì)和數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域有豐富的經(jīng)驗(yàn),既有在甲方企業(yè)的工作經(jīng)歷,又有在乙方咨詢公司工作的經(jīng)歷,本書從雙重視角對內(nèi)部審計(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的方法、工具、實(shí)施路徑和業(yè)務(wù)實(shí)操等進(jìn)行了系統(tǒng)的講解,具有很高的參考價值。它將指導(dǎo)企業(yè)啟動內(nèi)部審計(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的規(guī)劃和實(shí)施,讓內(nèi)部審計(jì)賦能公司的治理和業(yè)務(wù)拓展。閱讀本書,你將有以下收獲:掌握內(nèi)部審計(jì)的基本理論和方法。深入理解內(nèi)部審計(jì)轉(zhuǎn)型變革趨勢和要求。學(xué)習(xí)如何規(guī)劃內(nèi)部審計(jì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的戰(zhàn)略、舉措和實(shí)施路徑。打造前沿、敏捷和開放的內(nèi)部審計(jì)數(shù)字化能力。掌握大數(shù)據(jù)審計(jì)和人工智能審計(jì)的核心方法。實(shí)操公司信貸業(yè)務(wù)、零售信貸業(yè)務(wù)、信息安全、數(shù)字化轉(zhuǎn)型審計(jì)和內(nèi)部審計(jì)咨詢業(yè)務(wù)。

(澳)林祖輝等 ·統(tǒng)計(jì) ·23.2萬字

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