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注冊會計師全國統(tǒng)一考試專用教材:審計
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本書以注冊會計師協(xié)會新頒布的《注冊會計師全國統(tǒng)一考試大綱》為依據(jù),面向“審計”科目。在作者多年研究該科目大量真題的基礎(chǔ)上,總結(jié)、提煉出該科目考試的命題特點與解題規(guī)律,旨在幫助讀者全面掌握知識,提高實戰(zhàn)能力,并順利通過考試。本書共24章,第0章為“考綱分析與應(yīng)試策略”,旨在總結(jié)、提煉考試內(nèi)容的重點及命題方式,為讀者提供全面的復習與應(yīng)試策略;第1章到第23章主要講解審計概述、審計計劃、審計證據(jù)、審計抽樣方法、信息技術(shù)對審計的影響、審計工作底稿、風險評估、風險應(yīng)對、銷售與收款循環(huán)的審計、采購與付款循環(huán)的審計、生產(chǎn)與存貨循環(huán)的審計、貨幣資金的審計、對舞弊和法律法規(guī)的考慮、審計溝通、注冊會計師利用他人的工作、對集團財務(wù)報表審計的特殊考慮、其他特殊項目的審計、完成審計工作、審計報告、企業(yè)內(nèi)部控制審計、會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量控制、職業(yè)道德基本原則和概念框架、審計業(yè)務(wù)對獨立性的要求等內(nèi)容。在講解的過程中,不僅穿插了針對重要知識點的大量例題、真題及詳細解析,而且每章章末還安排了過關(guān)測試題,幫助讀者在全面學習的基礎(chǔ)上,掌握解題思路和答題技巧,快速提升應(yīng)試能力。

注冊會計師全國統(tǒng)一考試研究中心編著 ·統(tǒng)計 ·49.4萬字

企業(yè)內(nèi)部審計實務(wù)詳解:審計程序+實戰(zhàn)技法+案例解析
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內(nèi)部審計是在組織內(nèi)部進行的一種獨立客觀的監(jiān)督和評價活動,通過對企業(yè)的管理效能和經(jīng)營決策進行評審,可以全面有效地發(fā)現(xiàn)企業(yè)管理環(huán)節(jié)中的薄弱方面。為了能使企業(yè)實現(xiàn)其組織目標,合理審查和評價審查和評價經(jīng)營活動及內(nèi)部控制的適當性、合法性和有效性,我們特意編寫了本書。《企業(yè)內(nèi)部審計實務(wù)詳解》共包括六篇:內(nèi)部審計理論基礎(chǔ)、內(nèi)部審計作業(yè)流程、內(nèi)部審計技術(shù)與方法、基礎(chǔ)內(nèi)部審計實務(wù)、按目標分類的內(nèi)部審計實務(wù)指南和內(nèi)部審計管理;共23章內(nèi)容。首先從理論層面出發(fā),介紹內(nèi)部審計的內(nèi)容、作業(yè)和技術(shù);之后詳細介紹內(nèi)部審計不同項目、不同分類的實務(wù)操作,包括合規(guī)性審計、保證性審計、績效達標審計、績效提高審計等;最后介紹內(nèi)部審計的管理,對內(nèi)部審計的效果進行評價,提高內(nèi)部審計的有效性。《企業(yè)內(nèi)部審計實務(wù)詳解》嚴格依據(jù)《中國內(nèi)部審計準則》和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》編寫而成,對企業(yè)內(nèi)部審計工作的諸多方面進行了詳細的解讀和指引,濃縮了企業(yè)內(nèi)部審計的全部精華,旨在為企業(yè)的內(nèi)部審計工作提供全面、準確的實務(wù)操作指南,提高內(nèi)部審計工作者的業(yè)務(wù)操作水平。

企業(yè)內(nèi)部審計編審委員會編著 ·統(tǒng)計 ·46.7萬字

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